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为加强廉洁风险防控管理,规范决策和经营行为,进一步推进盐业惩治和预防腐败体系建设,根据《省盐业集团有限公司开展廉洁风险防控实施方案》精神和市局烟盐党()2号文件的要求,确定全面开展廉洁风险防控管理工作。现结合实际提出如下实施方案:
一、指导思想和基本原则
(一)指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,按照“标本兼治,综合治理,惩防并举、注重预防”的要求,加强廉洁风险防控管理,健全内控体系,构筑完善的制度防线,实现超前预防、全程监管、预警防控,着力从源头上防治腐败,不断提高预防腐败的工作和科学化水平,推进党风廉政建设深入开展,促进、保障盐业又好又快发展。
(二)基本原则
1、推进发展,全面防控。推进改革发展稳定,经营管理协调、良性互动。增加决策和经营行为的透明度,最大程度的降低廉洁风险,实现对决策和经营行为全过程、全方位、全岗员的监控增强廉洁风险防控的系统性。
2、抓住关键,突出重点。以规范决策和经营行为为核心,以理清岗位职责为基础,以排查风险为关键,以制定防控措施为保证,突出重点对象,重点领域、重点环节和重点任务,提高廉洁风险防控的针对性。
3、强化管理,健全体系。融入企业经营管理业务工作之中,植入企业内部控制体系和风险管理制度之内,增强廉洁风险防控的协同性。
4、加强监管,科技支撑。充分运用现代科学技术尤其是信息技术手段,推进风险防控信息化、,网络化和智能化,依托电子办公、远程监控和业务管理等信息系统,实时动态监测,提升廉洁风险防控的有效性。
二、主要任务
根据《公司法》、《企业国有资产法》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》等法律法规章和上级党委的要求,坚持“权利、义务和责任相统一,管资产与管人、管事相结合的原则,立足规范履职行为,进一步明确岗位职责,梳理业务流程和办事规则,查找廉政风险点,评估风险等级,制定防控措施,加强风险预警,完善制度和机制,强化监督检查,推进企业业务运行制度化、程序化、公开化,建立全面覆盖、责任到位、防控严密、管理完善的廉洁风险防控体系,事先依法行权、科学行权、正确行权、有效控权,确保事业的科学健康发展。
突出重点对象,着力规范领导人员、经营管理人员和人、财、物、产、供、销等关键岗位人员的决策和经营行为;突出重点领域,着力对“三重一大”事项以及投资管理、资本运营、财务管理、薪酬管理、选人用人、项目管理等领域风险的防控;突出重点环节,着力对经营管理中的决策权、执行权、监督权进行科学分解和有效配置,不断创新和改进经营管理方式;突出对业务流程的关键点、企业内部控制的薄弱点进行防控的薄弱点进行防控;突出重点任务,把廉洁风险防控与健全公司治理结构、完善企业内部控制体系、加强企业全面风险管理、培育企业文化有机结合起来,按照企业内部控制基本规范及配套指引的要求,着力抓好权力行使前、行使中、行使后各项廉洁风险的防控任务,增强工作针对性和实效性,切实防范制度缺失、制衡失效、内控失调、操守失范带来的廉洁风险。
三、方法步骤
(一)动员部署阶段
1、为加强对廉洁风险管理工作的指导,成立盐业廉洁风险防控管理工作领导小组。
领导小组具体负责全局廉洁风险防控的组织、协调、实施。领导小组下设办公室,办公室设在局财务科,徐延平任主任,承担日常具体工作。
2、动员部署。通过召开领导班子会和全体干部职工会,大力宣传开展廉洁风险防控的必要性和重要性,使党员干部充分认识廉洁风险的客观存在及其现实危害,切实提高加强廉洁风险防控的自觉性和主动性。
(二)梳理职责流程、查找廉政风险
按照职权法定、权责一致的要求,结合本次局机关科室调整,依据岗位职责,确定业务事项的类别、行使依据、界限和责任主体,认真梳理职责流程,为搞好风险排查打好基础。采取自己找、大家提、组织点、群众议,集体定等方式,认真查找岗位职责、业务流程、制度机制和处部环境等方面存在的廉洁风险环节、风险部位和风险点。
岗位职责风险,是指由工作岗位的特殊性,可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素;业务流程风险,是指由于工作程序和个人自由裁量空间过大,可能造成权力失控和行为失范的因素;制度机制风险,是指由于缺乏工作制度及工作时限、标准、质量等明确规定,可能导致履职行为失控的因素;外部环境风险,是指不良社会风气对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素。
(三)评估风险等级
根据风险发生的概率大小、可能造成的危害程序度,将风险等级划分为三级。一级风险是发生机率高,或者一旦发生可能造成严重损害后果的风险。二级风险是发生机率较高,或者一旦发生可能造成较为严重损害后果的风险。三级风险是发生机率较小,或者一旦发生可能造成不良社会影响或一定经济损失的风险。依据风险等级的划分标准,确定各科室、岗位的廉洁风险等级。
(四)制定防控措施
围绕排查确定的各类风险点和风险等级,有针对性地提出防范措施,有效化解廉洁风险。属于岗位职责方面的,通过建立健全权力运行程序和权力制衡机制等方式,加强监督和制约,规范权力运行。对重点岗位人员和重点部门负责人,应按规定强化监督措施,并实行定期轮岗交流。属于制度机制缺失或不完善方面的,应建立健全相关制度机制,并抓好落实。具体办法如下:
1、针对岗位风险,由涉岗人员对照与业务工作相关的各项法规制度,提出防范控制风险的具体措施和办法。
2、针对科室风险,由各科室根据机构职能和岗位风险,从加强对涉险岗位人员的教育管理,配置制衡权力、完善流程设计、规范和监督职权运行等方面制定出风险防控措施。防控措施中需要修改、制定的制度办法应列出具体名称和完成时间。
四、总结验收阶段
在总结阶段,针对存在的廉洁风险,实行分级监控、定期评估、动态预警,建立前期预防、中期监控、后期处置等环节的监督制约制度,完善以岗位为点、程序为线、制度为面、环环相扣的廉洁风险防控机制。从教育自律入手,发挥教育的说服力筑牢拒腐防变的思想道德防线,建立不想腐败的自律机制;从制度办事,建立不许腐败的防范机制;从监督制约着手,对履职行为的全过程实时监控,发挥监督的制衡力,建立不能腐败的制约机制;从惩处治理着手,做到有纪必依、执纪必严、违纪必究,建立不敢腐败的惩处机制,形成盐业廉洁防控管理工作阶段性成果。