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财政局县委经济可持续发展总结县

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财政局县委经济可持续发展总结县

一、*年财政预算执行情况

*年,全县上下深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕改革、发展、稳定大局,锐意进取,开拓创新,全县经济继续保持持续、健康、快速发展。与其相协调,财政运行状况良好,为经济和社会事业的全面发展奠定了基础,圆满完成了县*届人大一次会议确定的财政预算任务。

县*届人大一次会议批准*年全县财政预算收入为:86700万元,县*届人大常委会第六次会议批准调整为:92000万元。全年预测可完成财政收入92000万元,比上年实绩增收21791万元,增长31.1%。其中上划中央收入预测完成30559万元,比上年实绩增收5562万元,增长22.3%;地方收入预测完成61441万元,比上年实绩增收16229万元,增长35.9%。

主要地方收入项目预测完成情况:

——各项工商税收34441万元,比上年增长31.9%。

——契税及耕地占用税7138万元,比上年增长96.9%。

——非税收入19862万元,比上年增长28.4%。

县*届人大一次会议批准*年全县一般预算支出为:80890万元,县*届人大常委会第六次会议批准调整为:102000万元。在预算执行中,由于各项调整因素、省追加各种专项支出指标和上年经费结转等,全年预测完成118200万元,占变动预算数的98.3%。

主要支出项目预测执行情况:

——一般公共服务支出19208万元,比上年实绩增长26%。

——公共安全支出5722万元,比上年实绩增长12.6%。

——教育支出35357万元,比上年实绩增长24.8%。

——科学技术支出840万元,比上年实绩增长57.6%。

——文化体育与传媒支出1459万元,比上年实绩增长16.9%。

——社会保障和就业支出7813万元,比上年实绩增长15.3%。

——医疗卫生支出5651万元,比上年实绩增长14%。

——环境保护支出618万元,比上年实绩增长158.6%。

——城乡社区事务支出7533万元,比上年实绩增长10.6%。

——农林水事务支出9684万元,比上年实绩增长35.6%。

——交通运输支出3181万元,比上年实绩增长92.1%。

——工业商业金融等事务支出5370万元,比上年实绩增长59.8%。

——其他支出15764万元,比上年实绩增长46.4%。

总体来看,*年全县财政预算执行情况良好。其主要特点有:

一是财政收入继续保持持续稳定增长势头。全年财政收入继2006年跨越6亿、7亿元两个台阶后,预计今年又将连跨两个台阶,由7.02亿元增长到9.2亿元,增幅约31.1%。在财政收入的稳定性上,一方面全年入库较为均衡,除了二月份因春节等因素略有降低外,其余月份财政收入均超过序时进度;另一方面各个月份收入同比增幅均在30%以上。

二是支出结构进一步优化。大力支持县域经济建设,投入各种资金支持开发园区和工业聚集区建设,支持建立投融资平台和扶持企业发展。各项法定和重点支出得到保障,其中农林水事务、环境保护、科学技术等支出均有较大幅度增长;各项支农惠农政策落实到位;开展了村干部垫交农业税兑付工作;民生工程稳步推进,全年共投入1.3亿余元,初步解决了群众的“生活难、就学难、看病难”等问题;社会保障事业有了长足进步,全年收支规模均超过1亿元。

三是财政管理日趋完善。加强财政体制改革,进一步提高财政公共服务水平。主动接受县人大对财政预算的监督审查,认真落实县人大的各项审议意见并及时报告;财政预算重大调整实行报批制;非税收入征管步入正轨,土地出让金管理日臻规范;强化对县乡政府债务的管理,认真清理核实了农村义务教育阶段债务;加强对财政资金的审批拨付管理,提高了财政工作质量和效率。