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今年以来,面对依然严峻复杂的国内外经济形势,省政府全面贯彻落实科学发展观,深入实施“八八战略”和干好“一三五”、实现“四翻番”的决策部署,按照年初省人代会确定的各项目标任务,积极应对挑战,狠抓措施落实,在稳增长、调结构、促改革、惠民生等方面做了大量工作,全省经济继续保持平稳增长,计划和预算执行情况总体较好,社会和谐稳定。主要表现在以下方面:
(一)经济运行稳中有升。我省经济延续了去年下半年以来的回升向好势头,上半年全省生产总值同比增长8.3%。一产增加值同比增长2.4%,粮食生产稳定增长,春粮种植面积、亩产、总产实现“三增”,早稻种植面积同比增长4%,效益农业发展较好。1-6月,全省规模以上工业增加值同比增长8.9%,增速比去年同期提高3.7个百分点。工业用电量明显回升,同比增长4.6%,增速比一季度回升6.8个百分点。服务业发展总体平稳,上半年三产增加值同比增长8.1%。全社会铁、公、水路交通货运量和货物周转量同比分别增长3.4%、12.9%,回升1.2和8个百分点。三大需求稳定较快增长。1-6月,全省固定资产投资同比增长22%。浙商回归引进工作进展顺利,上半年累计到位资金893.6亿元,同比增长26.1%。社会消费品零售总额同比增长11.1%,扣除价格因素,实际增长10.5%。全省出口同比增长11%,新批外商投资企业717家,实际利用外资增长22.3%。
(二)结构调整积极推进。在实现稳增长的同时,结构调整取得积极成效。产业升级力度加大,上半年,战略性新兴产业、高新技术产业和装备制造业增加值分别增长9%、11%和9.2%,均快于规上工业增速。投资结构进一步优化,工业、制造业、三产投资分别增长19.7%、18.2%和23.6%,其中工业技术改造投资增长35.7%,占工业投资的62.9%,比重同比提高7.4个百分点。创新投入持续加大,1-5月,全省规上工业科技活动经费支出增长20.7%,高出同期主营业务收入增速12.4个百分点。新产品产出持续增长,上半年新产品总产值增长22.1%,新产品产值率为24.1%。专利申请量和授权量增长较快,同比分别增长22.8%、30.2%。创新型企业发展工作扎实开展,国家级创新型企业达44家,居全国第三。
(三)财政金融保持稳定。上半年,全省地方财政收入2182.51亿元,同比增长11.5%,财政支出2005.23亿元,增长9.9%。省级地方财政收入151.33亿元,省级财政支出208.45亿元,同比分别增长5.9%、11.4%。严格控制一般性支出, “三公”经费实现下降,加大了对改善民生、促进发展等重点支出的保障力度。信贷投放稳中加快。6月末,全省金融机构本外币各项存款余额同比增长11.1%,贷款余额同比增长11.7%,新增贷款3603.7亿元,同比多增205.2亿元。积极保障全省重点项目融资需求,1-6月,全省中长期固定资产贷款新增706亿元,占全部贷款增量的19.6%,同比多增339亿元。1-5月,全省小微企业贷款比年初新增852亿元,占企业贷款增量的51.1%。
(四)民生保障继续改善。城乡居民收入继续增长,上半年城镇居民人均可支配收入、农村居民人均现金收入实际分别增长6.7%、8%。就业工作统筹推进,新增城镇就业51.7万人,城镇登记失业率为3.24%。居民消费价格上涨1.9%,同比回落1个百分点。社会保险参保人数继续稳定增加,城镇职工医疗险和城乡居民养老保险参保人数分别达1719.8万、1324.4万人。保障性安居工程建设进展良好,到6月底,新开工建设各类保障性安居工程住房14.6万套,竣工7.34万套。省政府十方面实事工作扎实推进,公共服务职能进一步强化。
二、需要重点关注的问题
在充分肯定成绩的同时,也应看到,当前宏观经济环境仍然严峻复杂,我省经济回升的基础还不巩固,增长动力仍显不足,下行压力进一步加大,经济工作喜中有忧。需要重点关注以下问题:
(一)需求持续增长的难度加大。从出口情况看,受国际市场总体疲弱、人民币升值、传统产业竞争优势减弱及国际贸易摩擦等因素影响,虽然上半年全省出口同比增长11%,但很大程度上得益于义乌的“市场采购”贸易方式,其直接拉动全省出口增长7.6个百分点,而大部分市县的出口保持低位增长。在月度增速上,出口已有放缓趋势,上半年出口增速比一季度回落0.76个百分点。6月份,浙江制造业新出口订单指数和进口指数回落幅度较大且跌入50%荣枯线以下。1-5月,全省有外贸实绩的4.38万家企业中,有1500多家企业停止了出口业务,主要分布在电器、船舶、钢铁、纺织、新能源等行业。从投资情况看,过度依赖政府投资的情况仍未改变,依靠政府投资来拉动经济增长的方式难以持续。同时,企业投资尤其是实体经济投资仍然偏弱, 一方面受宏观经济复杂多变、市场前景不乐观、投资方向不明等因素影响,企业投资更趋谨慎,观望心态较为普遍。另一方面,银行贷款管理趋紧,部分企业贷款需求未能得到满足,上半年全省制造业新增贷款627.9亿元,比去年同期少增597.3亿元,制造业新增贷款额仅占全省新增贷款额的18.2%。从消费情况看,部分高端消费降温,家电下乡和节能家电政策的实施均已到期,新的消费热点尚未形成。收入增长缓慢与高房价也在很大程度上削弱了居民的消费能力。
(二)部分行业和企业生产经营依然困难。调研中最直接的感受,就是宏观经济数据与微观企业生产经营状况存在一定反差。虽然1-5月份我省规上工业企业利润同比增长12.7%,但这是在去年同期下降19%基础上的恢复性增长,与2011年同期相比仍下降8.7%。并且,当前约80%的利润主要集中在石油加工、化学原料、电力等少数行业。量多面广的中小微企业受市场需求不足、产能过剩、综合成本上升等多重因素制约,产品价格持续下降,利润空间进一步压缩。1-5月规上工业企业的主营业务利润率仅为4.76%,低于全国0.59个百分点,也是多年来的新低。38个工业大类中, 21个行业主营业务利润率不足5%,29个行业利润率低于全国同行业。5月末,规上工业亏损企业为7520家,亏损面达20.6%,比往年有所扩大。据人行杭州中心支行调查,二季度企业经营景气指数环比回落7.5点,同比回落10.5点;企业资金周转状况指数、销货款回笼情况指数为31.5、32.2点,环比分别回落7.9、6.2点,同比分别回落3.6、2.1点,降至2009年2季度以来最低点。这表明企业家发展信心明显趋于下降。在企业家、人大代表座谈会上,大家反映,今年企业生产经营仍然非常困难,一些帮扶措施尚未落到实处,融资难、融资贵、项目落地难等问题还是很突出。
(三)个别领域和地区潜在金融风险隐忧仍然存在。目前全省金融运行总体呈现平稳向好势头,但仍需保持高度警惕。截止6月底,全省银行不良贷款余额1045.9亿元,较年初增加94.4亿元,不良贷款率1.65%,较年初增加0.06个百分点,不良贷款继续呈现“双升”态势。个别地区不良贷款率已达3.68%。资金链、担保链断裂风险是金融领域的另一个突出问题。当前我省企业担保贷款占全部贷款的比重约37%,且企业之间联保互保关系错综复杂,单个企业的资金问题会引发一系列连锁反应,对经济社会平稳运行造成较大影响。据调查,个别地区今年新出险企业近50%是由担保链风险引起的,并出现了由小微企业波及到一些大中型企业的势头。
(四)财政收支保持平衡的压力增加。上半年,全省地方财政收入增长11.5%,但从收入增长结构看,房地产相关税收占地方公共财政预算收入的24.3%,同比增长47.5%,拉动地方公共财政预算收入增长8.7个百分点。有的市县房地产税收比重已超过三分之一。在省级地方财政收入中,虽然企业所得税增长25.7%,但如剔除财政部跨地区企业所得税提前分配因素,将下降20.8%。下半年,由于前期购房量的大量释放和消耗对后期市场有“透支”影响,预计未来一段时间房地产市场趋于平稳,相关税收难以大幅增长。企业经营困难局面短时间难以明显改善,再加上“营改增”全面扩围、取消和免征行政事业性收费、政策性清费减税等因素,将使财政收入持续增长面临较大难度。同时,改善民生、调整产业结构、加强区域统筹等一系列政策措施,对财政资金保障提出了更高要求。财政减收增支矛盾突出,平衡难度加大。从调研情况看,已有相当部分市县地方财政性债务已超过警戒线水平,个别县的债务率已超100%。政府融资平台潜在风险仍不可忽视,偿债集中到期压力较大,近三年内到期贷款占比55%,通过影子银行、理财产品等渠道融资规模难以统计,整体风险具有较强的隐蔽性。
以上问题反映了我省经济转型升级过程中,经济增长过多依赖低端产业、过多依赖低成本劳动力、过多依赖资源环境消耗的状况仍未根本改变。此外,从部分指标完成情况看,我省社会消费品零售总额增幅、城乡居民收入实际增速均低于全年预期目标。一批高耗能企业陆续上马或投产,高耗能行业生产出现较快增长,上半年全省发电量同比增加21亿度,规上企业煤炭消费量同比增加207万吨,耗能和污染物排放仍然很大,加上一部分污染处理设施提标改造进度缓慢及运营管理中存在诸多问题,完成全年节能降耗减排任务不容乐观。考虑到去年“前低后高”的经济走势和下半年经济发展态势,实现省人代会确定的目标任务还需付出艰巨努力。
三、意见和建议
面对经济下行压力和各种风险,要保持清醒头脑,继续真抓实干,坚持创新驱动,着力破解难题,确保全年各项目标任务顺利完成。
(一)正确看待当前经济增长速度,坚持调结构促转型不动摇。上半年全省经济保持平稳增长,是省委省政府正确领导、全省上下齐心协力奋力拼搏的结果。在严峻复杂经济环境下,成绩来之不易。当前,我省经济正处在从高增长进入趋缓增长的阶段,发展环境、发展条件和资源禀赋已发生了重大变化。要正确认识现阶段的发展特征,平稳增长将成为常态化。这也为转变发展方式、调整经济结构提供了有利的环境和条件。要坚决破除唯GDP观念,摒弃传统的发展路径,把握发展机遇,坚定发展信心,在克难攻坚稳增长的同时,加大结构调整力度,推进产业转型升级,加快淘汰落后产能,切实把发展的立足点放到提高经济增长质量和效益上,积极打造浙江经济“升级版”。
(二)坚持创新驱动,加快推进转型升级。全面推进创新驱动决策部署的实施和各项政策的落实,把创新驱动发展战略真正地融入到产业结构调整、扩大有效投资、培育新兴产业发展等各项工作中,促进技术、人才等资源向企业流动,切实提高企业创新能力,大力提升全社会自主创新的水平。针对上半年进口设备下降的情况和结构调整的要求,要继续推进腾笼换鸟、机器换人,特别要注重加大工业投资力度,加快引进先进技术和装备。产业集聚区是创新要素集聚的重要平台,从目前发展看,主导产业、重大项目的集聚还不够。产业集聚区要在创新驱动发展中起到引领、示范作用,要在引进大项目、引进世界500强企业、培育战略性新兴产业上下苦功夫、真功夫,切实提高投资项目的层次和水平。要继续推进体制机制创新,加强统筹协调,优化产业发展布局,突出产业发展重点,真正实现功能互补和错位发展。节能减排、控制污染是转型升级的内在要求,更是人民群众十分关注的热点问题,一定要抓好以水环境整治为突破口的污染治理,深化实施能源消费“双控”制度,保持执法高压态势不变,保持工作力度不减,确保完成全年度节能降耗减排目标任务。
(三)坚持多措并举,不断扩大有效需求。在保持经济平稳增长的三大需求中,要继续稳定出口、拓展消费、扩大有效投资。在国际市场需求疲软且这种状况一时难以改善的情况下,要千方百计稳定国外市场,稳定外贸出口。充分发挥义乌国际贸易综合改革的窗口作用和辐射功能,积极拓展新兴市场,积极争取外贸出口订单,加快建设国际营销网络,增强产品的国际竞争力。扩大消费需求是促进平稳增长的长远之计,在稳定传统消费市场的同时,要研究出台扩大消费的政策措施,大力促进教育、文化、医疗、养老等服务消费,积极拓展网络消费、信用消费等方式,加快培育休闲旅游等一批拉动力强的消费增长点。要充分发挥电子商务的作用,推动电商与专业市场有机融合,创造浙江市场新优势。要围绕“四大国家战略举措”、新型城市化、“美丽浙江”建设及“三改一拆”工作,继续抓好有效投资的落实,重点抓好“411”行动计划,继续加大招商选资的力度,加快推进重点项目建设,注重抓好一大批重大产业项目落地。浙江投资的可持续增长还得继续发挥民间投资的积极性和作用,要全面落实民间投资的政策措施,继续做好浙商回归工作,在铁路、市政、能源等领域创新投资模式,吸引民间资本参与投资和经营,不断增强经济发展后劲。
(四)切实发挥财政职能,为经济社会发展提供有力保障。充分发挥财政资金的引领带动作用,支持创新驱动发展,通过对战略性新兴产业、重大项目和关键技术等重点扶持,“放水养鱼”壮大实体经济,着力培育和涵养税源,为财政收入平稳增长创造坚实基础。牢固树立过“紧日子”思想,控制和压缩一般性经费支出,切实减少“三公”经费支出。要加强预算进度管理,既要按进度要求合理拨付,又要加强资金的使用和绩效监管。农业、教育、科技、文化、卫生和社会保障等民生领域的支出,要重点保障、加快进度、用好资金、发挥效益。积极稳妥推进财政预算决算和“三公”经费的公开工作。切实加强监管,有效防控地方政府性债务风险。
1、精心谋划,认真编制年度计划。在深入调研、广泛听取意见的基础上,科学提出《关于县年国民经济和社会发展计划执行情况及年国民经济和社会发展计划草案的报告》,并由县人大会议审议通过。经与有关乡镇(街道)、部门衔接后,编制出了《县年国民经济和社会发展计划》,并以县政府文件执行。
2、规划联动,争取省级政策支持。我县有大量可开发的低丘缓坡,根据省发改委《关于共同做好省低丘缓坡重点区块综合开发利用规划工作的通知》(发改农经[]6号)文件要求,在征求建设、国土、环保、林特等相关部门以及乡镇街道意见,填报了低丘缓坡综合开发利用重点区块并向上报送。省发改委已基本确定了的西部产业基地(现定名为始平区块)和石梁镇4个地块为省低丘缓坡开发重点区块。争取省级土地指标支持力度、加大资金投入以及低限收取森林植补补造费用等优惠政策。主体功能区规划方面与省级联动,尽力符事各乡镇实际,以乡镇为单位报送主体功能定位。
3、首次启动规划评估机制。县“”规划纲要已经执行到中期,我们首次起动评估机制,对三年来“”规划进行总体评估,以便及时发现问题,认真分析产生问题的原因,提出有针对性的对策建议。评估结果形成报告向人大常委会汇报后作为修订规划的重要依据。目前,县“”规划中期评估报告初稿已形成。
4、及时跟踪经济形势发展,做好经济形势分析。去年下半年以来,受国际金融危机和我县经济结构影响,我县经济增速大幅回落。针对这种复杂多变经济形势,我们高度关注我县经济运行情况,分析经济运行中的趋势性、苗头性问题,确保经济的稳定健康运行。在全省创建经济运行监测网络基础了,扩充我县7家重点企业纳入全省经济运行监测网络。及时召开经济形势运行分析会,在深入调研基础上,形成年一季度全县经济运行分析报告在全县经济形势分析会上交流。在上半年经济形势分析报告基础上结合社会事业发展情况形成计划执行报告向政协常协会汇报。
5、课题方面。为贯彻县委关于要求深入学习实践科学发展观活动的部署,营造机关浓厚的学习研究氛围,提高广大干部职工的理论水平与实践能力,切实当好县委、县政府的参谋助手,年初在各科室基础上安排年课题研究十七项。《县年社会发展形式分析报告》及1-4月份经济运行简析已在研究与建议刊发。“研究与建议”今年以来已出刊九期。
6、争取新增中央投资方面。中央财政新增1.18万亿投资计划,到目前为止,已经分三批共下达了3000亿。综合计划科一共向上申报项目30个,涉及农林水利、社会事业、欠发达地区基础设施、资源节约等。其中:省发改委转报国家发改委项目16个,已到位资金补助1572万元。
二、下半年工作思路
1、继续做好年度计划管理和经济运行情况监测,及时形成分析材料,完成半年度、年度计划执行情况向人大常委会、政协的报告。及时提出对策建议,确保年度各项计划指标完成。
2、继续积极向上级争取社会事业、农林水、循环经济等各类补助资金;督促抓好新增中央投资项目落实工作;配合省、市做好新增中央投资项目的督查工作。
3、继续做好“”规划中期评估工作,完善决策,更好的服务““后半期的发展。中期评估报告报县政府审定,再由县政府提请县人大常委会审议。
4、充分调研基础上完成《年国民经济和社会发展情况及国民经济和社会发展草案》提交人代会讨论。
一年来,我在市委的正确领导和上级人大的指导下,认真践行“xxxx”重要思想,以科学发展观为指导,坚持“发展、创新、亲民”的执政理念,团结和带领人大常委会一班人,积极进取,努力工作,紧紧围绕市委中心,服从大局,认真履行法律赋予人大的各项职权,在推动全市经济社会发展中发挥了自己应有的作用。
一、紧紧围绕中心,做好本职工作
一年来年,我注重在总结过去工作经验的基础上,找准全市经济建设、民主法制建设和人大工作的有机结合点,认真履行宪法和法律赋予的职权,各项工作都取得了新的进展。
一是突出科学发展主题,推动全市经济社会又好又快发展。按照人大监督“议大事、抓重点”的原则,在确定今年监督议题时,我突出那些关系改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题,列入议题,加强调研,认真审议,跟踪监督,促进新一轮追赶跨越发展目标的实现。1、推动工业经济健康发展。常委会审议了市政府关于全市重大项目建设和工业经济运行的情况,市域环路产业带和板块经济发展规划编制情况。主任会议审议了市金融部门支持地方经济社会发展的情况,督促金融部门加大对地方经济的支持力度。组织常委会组成人员和市人大代表视察了开发区、城南经济新区和菱塘光电产业园的基础设施建设。对投资软环境建设组织开展专题调研,并针对调查中发现的问题,提出意见,督促相关部门抓好整改。2、推动农业农村统筹发展。对全面小康村创建工作和高效规模农业发展情况进行了调查与视察,提出了积极建议,并得到市政府及相关部门的重视和落实。主任会议专题听取了市政府贯彻落实市人大常委会《关于进一步加强全市防洪工作的决议》的情况汇报,推进了全市防洪工程达标建设和农业基础设施建设。配合扬州市人大开展高效规模农业、农村“三大合作”和农村金融改革等调研活动,为扬州市人大常委会第五次会议准备了高效规模农业现场。3、推动社会事业协调发展。审议了市政府关于旅游业发展情况的汇报,并作出了审议意见。审议了《通湖东路、海潮东路延伸段建设工程bt投资列入财政支出预算的议案》、《申请省农发行贷款建设甸汤等农村骨干公路项目的议案》并作出了决定,促进了城乡道路建设。主任会议听取了广播电视、新闻信息、文化建设、五保供养、职业病防治、劳动合同法贯彻实施等工作情况汇报,视察了残疾人保障、住房公积金管理、卫生、人口和计划生育、职业教育和城建“十大工程”等工作情况,促进了社会事业协调发展。4、推动计划和预算执行。一年来,市人大坚持把年度国民经济和社会发展计划及财政预算的执行情况作为财经工作监督的重点,提前介入,主动监督。分别听取了市政府XX年财政预算执行情况审计报告,审查批准了市政府XX年财政决算,听取了市政府关于XX年国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况的汇报,深入财税部门及重点企业了解今年税收情况,分别视察了国税和地税工作,提出了应对当前形势的积极建议,增强国税、地税、财政部门“共保财政”的意识,确保完成今年人代会确定的各项税收任务。
1 目的
为了保证运行交接班过程正确、有效衔接,规范交接班程序,保障机组的安全、稳定、经济运行,特制定本标准。
2 适用范围
本标准适用于国电新疆红雁池发电有限公司运行部运行交接班管理。
3 规范性引用文件
《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》国家能源局2011年8月
《火电厂现场安全文明生产标准化规范及评定标准》中国国电集团公司安全生产部 2015年1月
《发电企业安全设施配置规范手册》中国国电集团公司2007年7月
4 定义和术语
交接班:是指实行轮班制的生产单位在上、下班之间进行过程交接明确双方职责(设备运行和系统方式情况等),是保证安全生产正常生产秩序的一项管理标准。
5 职责
5.1标准负责人
运行部主任、总值长负责本标准的修订、变更、补充完善工作,并保证标准的有效性。
5.2标准执行人
运行部所有岗位运行人员应遵照本标准执行交接班管理规定,有合理化建议时应及时反馈至部门,由部门负责本标准的修订。
5.3 标准的检查、考核
运行部主任、值长、班长负责本标准的执行情况的检查、落实、及考核。
6. 管理内容与要求
6.1 交班管理
6.1.1交班人员应在交班30分钟前做好本岗位所辖设备的检查、试验、倒换、清洁卫生等工作。
6.1.2交班日志、报表、记录等整理有序,事件、原因记录清楚。
6.1.3工器具、文件、报表、专用锁匙等按定置管理标准摆放整齐,干净、清洁。损坏或遗失时,应汇报值长或班长,如实做好记录。
6.1.4控制室内的电脑、操作台、办公桌椅、饮水机等应摆放整齐,干净、清洁。
6.1.5交班值长、机组长、班长、应向接班值长、机组长、班长详细汇报本班的运行情况,及发生的各种异常及采取的措施及注意事项,对重要的设备变动或设备缺陷应到现场向接班人员交待清楚。
6.1.6正确履行交班手续。
6.2接班管理
6.2.1接班人员提前30分钟到工作岗位,履行接班前检查工作,了解机组、设备运行情况。
6.2.2发现问题应及时汇报值长、机组长、班长,由值长、机组长、班长向交班值长、机组长、班长进行交涉。
6.2.3正确履行接班手续。
6.3交接班主要内容
6.3.1运行方式、运行操作、定期试验、检修试验情况。
6.3.2运行异常、缺陷及采取的措施和注意事项。
6.3.3保护、自动装置运行和变化情况。
6.3.4 DCS及盘面各类声光报警情况。
6.3.5设备检修及采取的安全措施,设备变更情况及检修交代事项。
6.3.6接地线、短路线、接地刀闸的位置及组数。
6.3.7技术图纸、资料。
6.3.8各种记录、报表及上级有关指示。
6.3.9工器具、钥匙。
6.3.10交接班范围内的卫生符合要求。
6.3.11预计下班进行的操作和工作。
6.4工作要求
6.4.1 运行班组按规定的轮值表和时间进行交接班,未经部门负责人同意不得擅自调换。
6.4.2 交班人员必须在值长、机组长、班长交接完毕后,方可离开工作岗位。
6.4.3接班人员必须在值长、机组长、班长交接完毕后,方可进行系统切换、隔离、DCS操作等工作。
6.4. 4交接班过程中,值长、机组长、班长应按照交班交方便,接班接困难的的原则,妥善处理交接班过程中的发生问题,有序的开展交接班工作。
6.4.5在遇有异常事件处理、重大操作或特殊试验情况时,各岗位应按照部门主任、总值长安排进行交接班。
6.4.6在事故处理或进行重要操作时不得进行交接班。交接班时,如发生事故、异常,在接班人未签名前,由交班人员负责处理,接班人员在交班值长、机组长或主值的领导下,主动协助处理操作,待事故处理完毕或操作告一段落后才可签名交接。当接班人已签名接班,应由接班人员为主进行处理,交班人员如尚未离开现场,应在接班值长、机组长或主值领导下,主动配合处理和协助操作。
6.4.7交班前半小时,接班后15分钟内,一般不进行重大操作和办理工作票,特殊情况例外。
6.4.8接班人员精神不正常或有其它异常情况则本岗位不应交班,并应将情况汇报机组长、值长。
6.4.9 设备如有重大缺陷或异常情况时,交接班双方共同到现场,待情况了解清楚后,经接班值长同意后,方可进行交接班。
6.4.10灰硫、化水、输煤班长(主值)及循泵房值班员在接班后10分钟内把设备运行方式、设备状态、主要设备检修和设备缺陷向值长汇报并听取指示。
2017年在公司和项目领导的支持以及同事的关心帮助下,计划合同部齐心协力,认真负责,顺利完成了公司和项目交付的各项工作。在此,请允许我对计划合同部2017年的工作情况做以总结汇报,汇报如下:
一、劳务队伍选用情况
2017年根据公司相关劳务队伍选用管理办法计划合同部成功组织了6次劳务招标、8次劳务议标,共计选用劳务队伍15家,劳务招标主要涉及项目主体结构及重要措施项目劳务分包工程,劳务议标主要涉及项目非主体工程及小金额劳务分包工程。6次劳务招标合计中标金额比标底价减少199.59万元,8次劳务议标合计中标金额比标底价减少66.23万元,达到了项目劳务成本源头控制的管理目的。
二、合同签订情况
2017年计划合同部办理劳务分包合同签订手续25份,办理劳务分包合同补充协议签订手续4份,涉及劳务分包单位18家,其中2家队伍签订3份合同,3家队伍签订2份合同,4家单位签订补充协议。劳务分包合同金额合计19241.7万元;办理其他合同签订手续26份,办理其他合同补充协议签订手续2份。劳务分包合同、劳务分包合同补充协议、其他合同、其他合同补充协议均已经项目领导和公司审批完成,符合公司相关合同管理规定。
三、对下计价情况
2017年计划合同部按公司相关规定共对24家单位进行了劳务计量,2017年对下计量金额为5494.56万元,开累对下计量金额为5500.18万元,根据2017年年度经济活动分析显示开累对劳务队已完未计金额为1025.35万元,已完未计部分主要涉及路基工程831万元,需验收合格对上计量完成后予以计量,剩余部分为各工班待验收工程金额。
四、劳务结算情况
2017年计划合同部为2家单位办理劳务结算手续,分别为洛阳方坤建筑劳务有限公司、上海中呈建筑安装工程有限公司溧阳分公司,洛阳方坤建筑劳务有限公司结算金额3356893.41元,上海中呈建筑安装工程有限公司溧阳分公司结算金额40万元,结算手续均已按公司相关规定办理完成。
五、对上计价情况
2017年计划合同部完成了对上第2∽10期的计量工作,对上计量已计至2017年12月份,开累共完成10期计量,项目开累对上计量共计185549326元,其中100∽400章实体工程计量136177551元、价格调整2607466元、动员预付款56984609.5元、材料设备垫付款16426978元、扣回材料设备垫付款12768776元、扣留保留金13878503元。已完工未计量金额15792290元,产值计价率为89.6%,未计价部分为计价周期限制所致。
六、项目经济运行情况
2017年项目整体经济运行情况良好,2017年2月底公司对本项目进行了责任成本预算,责任成本预算本项目综合收益率为-13.5%。2017年年度经济活动分析报告显示开累营业收入151969841元,开累责任预算成本162277809元,开累项目实际成本159738137元;开累项目综合收益额为-7768296元,开累项目综合收益率为-5.11%;开累责任预算成本节超额为2539672元,开累责任预算成本节超率为+1.57%。
七、部门管理情况
2017年计划合同部整体运行良好,工作有序进行。在公司和项目领导的支持以及同事的配合帮助下顺利完成了各项工作,包括多种项目日常报表,对上计量,月度、季度、年度经济活动分析,项目经济管理系统数据录入,对下计量,月度施工计划及考核报告,合同起草签订,建立对上计量台账,组织劳务招议标等工作。
八、工作中存在的问题
2017年虽然整体工作情况良好,但也存在一些问题,致使在工作中走了不少弯路,主要涉及工作程序繁杂、数据统计准确度偏低、部门间数据统一性不好,从而导致工作效率降低,数据统计结果失真,返工工作量增加。这些问题的存在不是一朝一夕能够解决的,也非一人能解决的,需要大家齐心协力坚持不懈的以认真负责的态度对待自身的每一项工作,才能更好、更快、更准确、更轻松的完成自身工作事项,从而推动项目整体运行效率,提高项目收益。
九、来年工作计划与总结